送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-16 16:32

你好,借;银行存款3000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税,预收账款 1000

迷路的小伙 追问

2020-04-16 16:41

28000挂在预收账款吗?

邹老师 解答

2020-04-16 16:47

你好,没有开具发票金额挂账预收账款
借;银行存款30000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税,预收账款 28000

迷路的小伙 追问

2020-04-16 16:51

老师,那年底预收账款怎么冲

邹老师 解答

2020-04-16 16:57

你好,有开具发票确认收入吗?

迷路的小伙 追问

2020-04-16 17:44

没有,说白了,就是想少交税的

邹老师 解答

2020-04-16 17:47

你好,没有开具发票确认收入,就应当继续在预收账款科目挂账才是的

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相关问题讨论
你好,借;银行存款3000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税,预收账款 1000
2020-04-16 16:32:50
你好,记到财务费用,
2019-09-05 22:19:19
您好,收汇的是借银行存款——美元贷应收账款 结汇的是借银行存款——人民币贷银行存款——外币 这中间的差价是汇款手续费吗,是的话可以记入财务费用——手续费
2019-06-15 18:56:12
你好,分录按实际金额处理!(签订合同时不一定能准确估计发货数量)
2018-12-24 12:02:35
这样下来,利润分配有借方余额,没有冲减未分配利润哦
2019-04-04 10:10:59
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