- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-16 22:07
你好,这个老板提成,当做分配利润,要缴个人所得税,借其他应收款--老板10000,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
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你好,这个老板提成,当做分配利润,要缴个人所得税,借其他应收款--老板10000,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2020-04-16 22:07:28
您好,收汇的是借银行存款——美元贷应收账款
结汇的是借银行存款——人民币贷银行存款——外币
这中间的差价是汇款手续费吗,是的话可以记入财务费用——手续费
2019-06-15 18:56:12
银行存款入帐金额按实际的,应收账款入帐金额按48527.57,差额记入手续费
2019-01-04 12:43:48
您好
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
开具发票先红冲
借:银行存款等 借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
根据发票再写蓝字分录
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-18 12:52:58
借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费应交增值税销项
和开发票的是一样,一样交税。
2022-03-30 18:52:24
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庄老师 解答
2020-04-16 22:08