- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-02 10:30
你好,同学。
冲红之前暂估,然后按票面金额做一蓝字分录。
相关问题讨论
你好,同学。
冲红之前暂估,然后按票面金额做一蓝字分录。
2020-04-02 10:30:46
你好 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 发票来了冲你前面的暂估分录 分录不变金额负数 然后按发票做 借方库存商品贷方应付账款或者银行
2019-01-11 12:01:58
你好!
冲暂估的分录,借贷方向和科目,与远分录都是一样的,只是金额改为负数即可。
2021-08-30 15:59:22
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
暂估的时候不需要估计进项税额的
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
把原来暂估的分录全红冲了,原来的分录不变,金额负数
2019-12-14 13:45:15
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小倩 追问
2020-04-02 10:32
陈诗晗老师 解答
2020-04-02 10:37