送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2020-04-17 09:07

你好,正常按照0.01计提增值税就可以的,申报表不含税金额填上之后,需要填写减免申报表,填写0.02的部分,主表就会显示只交0.01的部分了

ABC的风格 追问

2020-04-17 09:20

减免申报表,0.02这部分的税额,在账上不需要处理是吗?

蝴蝶老师 解答

2020-04-17 12:59

你好,不需要处理的,直接按照0.01处理就好

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你好,正常按照0.01计提增值税就可以的,申报表不含税金额填上之后,需要填写减免申报表,填写0.02的部分,主表就会显示只交0.01的部分了
2020-04-17 09:07:39
你好,你需要根据增值税申报表对你账面的收入,税金做相应调整 借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 0.01
2018-04-08 09:07:55
你好,直接负数红冲你的收入,然后申报表上的收入按照红冲之后的收入金额填写
2020-06-30 18:42:37
你好 是的 一样的 3-5月疫情期间按1%
2020-03-18 12:55:58
同学你好,账务上处理,计入“应交税费—待抵扣进项税额”科目核算。不能转入成本的。
2021-11-06 17:24:49
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