送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-18 12:55

你好 是的 一样的   3-5月疫情期间按1%

可惜不是我 追问

2020-03-18 22:43

就那2个点的优惠不做处理,还是原先一样

meizi老师 解答

2020-03-19 09:00

你好 你开票直接按1%开票 申报的时候 处理2%的 。增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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你好 是的 一样的 3-5月疫情期间按1%
2020-03-18 12:55:58
你好,冲红,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 , 贷;应收账款等科目 重新开具,借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-06-12 19:51:05
借;银行存款 贷;应收账款
2017-04-11 16:03:48
做账是按照实际开具的发票做账的。 情况一: 本季度专普票合计开具金额大于30万。【 不享受 对月销售额10万元以下(含本数)(季销售额30万)的增值税小规模纳税人,免征增值税 的政策】 假设本季在2月开了1张3%的普票,不含税金额10万,税额0.3万 在3月开了1张1%普票,不含税金额为40万,税额0.4万。 按照实际开票的不含税金额和 征收率的税额做账 发生增值税纳税义务时: 2月: 借:银行存款或应收账款 10.3万 贷:主营业务收入 10万 应交税费-应交增值税 0.3万 3月 借:银行存款或应收账款 40.4万 贷:主营业务收入 40万 应交税费-应交增值税 0.4万 实际缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税0.7万 贷:银行存款 0.7万 你们应该符合这种情况,你看下不明白再问。
2020-04-23 10:52:35
你好,直接负数红冲你的收入,然后申报表上的收入按照红冲之后的收入金额填写
2020-06-30 18:42:37
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