老师您好,我们公司有一张以前的普票把对方税号写错了,红冲了之后重新开了一张,这个业务怎么做账?因为之前已经报过税了,这个月还需要做税务处理吗?
★§佊堓婲開
于2020-04-17 09:09 发布 1142次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-17 09:10
你好 收到红字发票 把原来的分录 不变金额负数 表示, 收到正确发票时按正确发票的金额入账 报税填写正确相加的金额申报纳税
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你好 收到红字发票 把原来的分录 不变金额负数 表示, 收到正确发票时按正确发票的金额入账 报税填写正确相加的金额申报纳税
2020-04-17 09:10:46
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你好,你们待会开红字发票就可以当,如果之前的专票对方认证了,需要对方开红字信息表
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。
2021-12-31 11:27:35
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你好,不需要的,单位自己留存就可以
2018-09-21 12:47:49
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你好,这个没有风险,因为是私户支付的,不是公司负担,你可以计入内帐核算
2018-07-25 16:34:50
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你好,第一次取得金税盘增值税专用发票
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
咨询服务费企业服务终端系统增值税普通发票,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2019-06-19 08:55:46
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