送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-17 14:18

你好,既然不做固定资产,就是一次性计入费用核算,就不需要摊销的
借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-17 14:21

这个低于5000可以这样做的对吧

邹老师 解答

2020-04-17 14:22

你好,是的,是这样的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-17 14:22

我这边代理记账是借管理费用3000 待摊费1300 库存现金4300这样对吗

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-17 14:24

那一次性记费用科目二级科目哪个合适

邹老师 解答

2020-04-17 14:24

你好,是什么情况把1300计入待摊费用 核算呢?

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-17 14:25

我是看之前代理老师做的记入待摊费用科目 就是购入的电脑

邹老师 解答

2020-04-17 14:26

你好,这个应当计入费用核算,而不是通过待摊费用科目核算的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-17 14:36

好的谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-17 14:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,既然不做固定资产,就是一次性计入费用核算,就不需要摊销的 借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-04-17 14:18:49
可以红冲,折价五十万让他给你开发票,不然你没法做账
2020-04-03 08:06:54
你好!是的。分录是一样的。只是如果你要抵扣的话,就会有区别。
2019-03-21 09:55:50
你好,不需要分开的。。。。。
2018-07-03 11:01:02
您好,您是说处置固定资产开发票的那个金额吗?
2020-07-01 10:10:01
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