老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
承包费大概一年4500W,长期待摊分摊可能不够,还要交所得税,这个营业执照是不是也要增项 答
企业现在开始把账做起来,领导说导出2月份所有支付 问
应从记账凭证做起。先收集 2 月份相关原始凭证,再根据原始凭证逐笔编制记账凭证,然后将凭证数据登记到账簿或录入财务软件,最后核对与调整数据。 答
老师:我们仓库跟店铺的库存利润是分开核算的成本 问
2、店铺库存:期初数%2b仓库发出数%2b店铺调入-店铺调出-店铺退仓数量 仓库发出数、店铺调入、店铺调出这三个都有实际到货%2b跨月未到的 店铺退仓数量,就跟1讲的一样,如果因为质量问题就算退货到仓库,如果是因为销售过程产生的次品,就算店铺的成本,仓库算额外的入库 那这个跨月到货的是不是也要算到加权平均成本里 答
请问光伏安装卖电公司 项目已经投入使用了,但是发 问
可以的,可以这么做的 答
企业不是开办企业,经营这么久现在才开始建账的时 问
期初和年初是平衡的吗?如果不平衡的话,放到利润分配,未分配利润差额做到这个里面。然后再看一下期末平衡嘛。 答

当月发放的工资,可以这样做分录吗?不然应该具体怎么做?借:管理费用—管理人员工资,贷:库存现金(建安类小公司内账一务实
答: 借:管理费用—管理人员工资, 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 先从 应付职工薪酬 过一下
上个月借库存现金贷管理费用社保红字,这个月借管理费用社保,贷库存现金,这样反向做分录,有问题吗?
答: 社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,工资我以前一直做的借管理费用工资,贷库存现金,也没有计提,更正的话该怎么做分录呢?
答: 之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金

