送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-18 15:56

你好,
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

Mi Manchi 追问

2020-04-18 16:00

还需要计提吗

立红老师 解答

2020-04-18 16:03

你好,需要计提,计提分录
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-18 15:56:18
借:原材料 12*7500 贷:银行存款 借:原材料 6000+2800 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入 9500*11.5+6500*0.42 借:营业成本 贷:原材料
2019-05-05 14:22:49
3月份 借:管理费用--保险费 应交税费--待认证进项税额 贷:银行存款 4月份 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待认证进项税额 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-09 11:08:33
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目 借;银行存款 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;管理费用
2018-01-10 18:42:40
你好      那这个100元是为什么多支付了? 对方少开了100元发票吗 
2021-06-16 11:34:51
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