送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-18 17:37

你好,现在直接盘点各科目余额重新建账处理

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:38

盘点现金,银行存款,实务资产不需要做评估吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:39

如果还有最早以前的发票可以合理的预估一下,评估的话也是可以的。

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:40

往来也要盘点?

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:40

去年年底和今年还开过发票,怎么处理?

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:41

往来需要跟往来单位进行账务核对,核对无误后整理数据

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:42

开出的发票怎么处理

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:45

不处理了,十几年的发票全都处理,即使整理出来数据也是失真的。中间的费用很多都已经不认可了,而且税法也经历过了那么多次调整。

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:46

今年开出去的发票也不处理吗?还有要是有未发的工资怎么处理?

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:47

今年的如果能够处理可以处理,我说的不处理只是为你着想,你可以根据情况处理。

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:50

未发的工资怎么处理

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:50

计入应付职工薪酬挂账处理

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:51

需要附一些什么单据吗?

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:52

当然需要附上工资表的啊。如果只是各科目盘点的,只需要留存就可以

空心锁旧人(angel) 追问

2020-04-18 17:53

实收资本这块怎么处理?如果成立时已出资

赵海龙老师 解答

2020-04-18 17:55

如果资金已经到位的话,就安装到位的资金填写。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你们这个是做内帐的吗?
2020-04-18 17:56:34
你好,恩恩,做账不能断的中间,要补上之前的
2020-03-07 10:03:06
您好,根据余额表来录入期初数
2019-12-13 16:56:33
同学你好,是说 本来应该是 9 月。设置成了 10 月或者 8 月。对吗? 如果是的话。反审核后。 修改凭证日期
2024-10-11 19:37:15
从开业根据银行对账单和相应票据一一核对后分期记账
2015-04-08 16:24:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...