送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-19 21:34

这个算是委托加工,他加工完之后给你开的发票是成品还是加工费的

漫步 追问

2020-04-19 21:46

内账,没开发票。
我举例说明一下老师
外协领用原材老60000元,我们回收成品的费用是90000元,那需要付给他的代工费是30000元,我们一直是这样结算的
财务算成本的时候,成本不包括发给外协的原辅料金额我(把付给外协的原辅料视同销售),只是把付的30000元代工费计入成本,
这样处理我不明白老师,麻烦讲解一下

朴老师 解答

2020-04-20 07:54

那这个就是做的委托加工了
1、采购时:借:原材料 贷:银行存款
2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料
3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款
4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资

漫步 追问

2020-04-20 10:12

老师您看看我上面说的

漫步 追问

2020-04-20 10:13

朴老师 解答

2020-04-20 10:23

委托加工按我给你的来做

漫步 追问

2020-04-20 10:25

是的老师,但是您能帮我解释一下他们的做法怎么理解么?

漫步 追问

2020-04-20 10:26

现在的问题是他们那边做帐,我这边只能按他们的做法去理解,但问题是我现在也不理解。所以拜托老师

朴老师 解答

2020-04-20 10:32

他们的这个是不对的,不是很正确,应该要转入库存里面的

漫步 追问

2020-04-20 15:20

那个要转入库存里面

朴老师 解答

2020-04-20 15:26

就是你们委托加工之后收回来的

漫步 追问

2020-04-20 15:29

是进了库存了,库存商品

朴老师 解答

2020-04-20 15:38

你上面的分录并没有体现出来的哦

漫步 追问

2020-04-20 16:08

第四笔结算
借库存商品30
袋应收账款20
袋其他应付10

朴老师 解答

2020-04-20 16:12

原材料不用这样做的,不清楚他们这样做的目的,我给你的是标准的做法

漫步 追问

2020-04-20 19:59

老师能帮帮我么

朴老师 解答

2020-04-20 20:27

他们这样做不标准,我给你的是正确的

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