送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-04-20 11:04

借;以前年度损益调整,贷;其他应付款等科目

可儿 追问

2020-04-20 11:08

计提:借;以前年度损益调整,贷;其他应付款
转转:借:未分配利润,贷:以前年度损益(还需要做这一步分录吧)

晓宇老师 解答

2020-04-20 11:11

是的,等到月末还需要做结转分录:
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整

可儿 追问

2020-04-20 11:12

如果调整19年有三笔分录,可以累计统一做结转分录吧

晓宇老师 解答

2020-04-20 11:13

可以统一结转的,同学。

可儿 追问

2020-04-20 11:26

好的谢谢老师

晓宇老师 解答

2020-04-20 11:26

不用客气,请帮老师点击五星好评!

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相关问题讨论
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好 不用 直接做费用 借管理费用-租赁费贷银行存款 就行了
2019-11-23 15:16:49
借;以前年度损益调整,贷;其他应付款等科目
2020-04-20 11:04:42
你好,借管理费用等 贷其他应付款
2018-10-15 10:55:25
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