送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-04-20 15:11

是要并入到工资里面核算。
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资--奖金
借:应付职工薪酬-职工薪酬
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本
借:其他业务成本
贷:库存商品

????????木 木???????? 追问

2020-04-20 15:12

老师,是我公司购买的

龙枫老师 解答

2020-04-20 15:22

购买发放时
借:应付职工薪酬-职工福利
贷:银行存款(库存现金)
月末计提时
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利

????????木 木???????? 追问

2020-04-20 15:25

进项税额可以抵扣吗?

龙枫老师 解答

2020-04-20 15:32

你好,是的,不能抵扣的

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是要并入到工资里面核算。 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资--奖金 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品
2020-04-20 15:11:42
您好,是不可以的。
2020-01-02 23:09:29
你好      实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借管理费用贷银行存款等   未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-05-17 11:43:46
你好! 不用做账的。
2020-04-19 21:01:24
     我们是一家化工企业,目前处于基建期。为了尽快投产,赶工期,我公司想通过奖励的方式激励乙方施工单位,例如:原定工期是在9月30日完成,现在提前到8月30日完成了,我公司会对乙方施工单位进行奖励。     但是目前对于此项奖励如何进行账务处理,我们还不太了解,关于此种业务是否有相关政策? >
2017-05-26 17:57:11
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