送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-20 10:43

那老师,我要怎么做分录呢?发票还没有开呢

宋生老师 解答

2016-05-20 10:39

您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费

宋生老师 解答

2016-05-20 19:07

您好!您如果已经支付了款项的话,计入预付账款。还没有支付,借:管理费用 贷:应付账款。等拿到发票之后,把这个收据替换成发票。

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相关问题讨论
您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费
2016-05-20 10:39:56
你好 借:固定资产清理 2240 累计折旧 53760 贷:固定资产 56000 借:固定资产清理 260 贷:银行存款 260 借:原材料 720 贷:固定资产清理 720 借:资产处置损益 1780 贷:固定资产清理  1780
2024-04-21 14:20:48
你好 借固定资产清理45000 累计折旧35000 贷固定资产80000 借银存存款15000 贷固定资产清理15000 借固定资产清理6000 贷银行存款6000 借资产处置损益54000 贷固定资产清理54000
2022-11-05 19:30:44
你好 借;固定资产清理 50000, 累计折旧 250000 , 贷;固定资产300000 借;固定资产清理 20000,贷;银行存款等科目 借;银行存款 38000,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(上面三个分录的差额)
2019-07-29 11:47:30
借;固定资产清理5 累计折旧45 贷;固定资产50 借;银行存款 2 贷;固定资产清理2 借;固定资产清理0.35 贷;银行存款0.35 借;营业外支出 3.35 贷;固定资产清理3.35
2016-08-17 19:09:39
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