- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-20 10:43
那老师,我要怎么做分录呢?发票还没有开呢
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您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费
2016-05-20 10:39:56
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你好
借:固定资产清理 2240
累计折旧 53760
贷:固定资产 56000
借:固定资产清理 260
贷:银行存款 260
借:原材料 720
贷:固定资产清理 720
借:资产处置损益 1780
贷:固定资产清理 1780
2024-04-21 14:20:48
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你好
借固定资产清理45000
累计折旧35000
贷固定资产80000
借银存存款15000
贷固定资产清理15000
借固定资产清理6000
贷银行存款6000
借资产处置损益54000
贷固定资产清理54000
2022-11-05 19:30:44
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你好
借;固定资产清理 50000, 累计折旧 250000 , 贷;固定资产300000
借;固定资产清理 20000,贷;银行存款等科目
借;银行存款 38000,贷;固定资产清理 , 应交税费
借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(上面三个分录的差额)
2019-07-29 11:47:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;固定资产清理5 累计折旧45 贷;固定资产50
借;银行存款 2 贷;固定资产清理2
借;固定资产清理0.35 贷;银行存款0.35
借;营业外支出 3.35 贷;固定资产清理3.35
2016-08-17 19:09:39
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宋生老师 解答
2016-05-20 10:39
宋生老师 解答
2016-05-20 19:07