非营利组织固定资产6.5万,已提完折旧,预计残值为零,报废后处置收入405元。资产报废账务处理:借:累计折旧,贷:固定资产;处置收入账务处理:借:现金405,贷:固定资产清理405,期末结转:借:固定资产清理405,贷:其他收入405。这样处理对吗?是否需要缴税?!
爱撒娇的咖啡豆
于2020-04-20 19:40 发布 1381次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,你的会计处理是正确的,处置残值不需要缴税的
2020-04-20 20:11:54
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您好!
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产 (账面原值)
2、增值税(进项)转出
借:固定资产清理
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
3、支付清理费用
借:固定资产清理
贷:库存现金 / 银行存款
4、残值变卖收入
借:库存现金 / 银行存款
贷:固定资产清理
5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录)
借:营业外支出—处置固定资产净损失
贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
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你好,同学。
把之前的分录冲红,损益 类用以前年度损益调整处理。然后再做正确的分录处理
2020-04-22 14:28:49
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借;固定资产 贷;银行存款等科目
2017-11-14 09:16:58
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你好,购进
借;固定资产 贷;银行存款等科目
然后按期计提折旧就是了
2019-02-13 10:14:14
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