- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-20 19:54
一,付款时,借:预付账款,贷:银行存款;
二,商品入库时,按不含税金额暂估入账,借记原材料或库存商品,贷记应付账款—暂估应付款;
三,次月先原样冲回以上暂估入账凭证,待收到发票后,再做,借:原材料或库存商品,借:应交税金—应交增值税——进项税额,贷:预付账款。
相关问题讨论

您好,借:预付账款
贷:银行存款
2022-01-15 17:58:32

你好 你们现在收到钱 已经符合收入条件了的话 。你现在要做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 次月冲无票收入 你把前面分录做红字分录。 在开票做分录
2020-07-22 15:09:40

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-11-29 14:46:04

计入低值易耗品,什么用途领用再转入费用
2019-09-25 15:31:37

你好!记入固定资产-工艺品
2019-07-10 15:40:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一颜欢笑 追问
2020-04-20 20:09
紫藤老师 解答
2020-04-20 20:09
一颜欢笑 追问
2020-04-20 20:15
紫藤老师 解答
2020-04-20 20:15