老师,您好!请教一下,我单位2018年财政直接支付一笔30%预付款60000元,道理上分录应为借:预付账款60000贷:银行存款,但因当时已开票60000元,并且为与决算相符,做分录借:事业支出一财政补助支出_其他资本性支出60000贷:银行存款60000。2020年财政直接支付剩余的140000元,这样做分录对吗?财务会计借:固定资产200000贷:财政拨款收入140000累计盈余60000,预算会计借:事业支出一财政拨款支出一其他资本性支出140000贷:财政拨款预算收入140000
丽娜
于2020-04-20 21:38 发布 1399次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好 洗涤做账 借 银行存款 贷其他应付款 然后再用银行存款购买固定资产
2019-01-06 10:20:38
你好 洗涤 借银行存款 贷 其他应付款 保洁 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-01-06 10:31:56
你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产
2017-07-23 14:44:20
你好,你的处理是可以的,没有问题。
2020-04-21 08:29:57
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
借:固定资产 20000
贷:应付账款 20000
等支付最后10000的时候,再
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
此时再做一笔分录
借:应付账款 20000
贷:预付账款 20000
2019-02-12 12:49:52
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