送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-21 09:39

借 原材料 应交税费  贷 其他应付款

…… 追问

2020-04-21 09:41

收到款项时应该怎么处理呢?

紫藤老师 解答

2020-04-21 09:43

法人垫付的材料款  以后付给法人。借  其他应付款贷  银行存款

…… 追问

2020-04-21 09:44

收到法人转入的款项应该是借银行存款 贷:其他应付款  吗?

紫藤老师 解答

2020-04-21 09:50

收到法人转入的款项借银行存款 贷:其他应付款

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相关问题讨论
借 原材料 应交税费 贷 其他应付款
2020-04-21 09:39:59
同学你好 计入工程施工
2021-07-09 19:05:22
借;原材料 6000 库存现金 4000 贷;其他应收款 10000
2016-10-05 08:37:46
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-09-05 21:13:43
您好同学要先去税务局申报同学,再进行转营业外支出
2019-11-05 14:19:05
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