公司固定资产比较多的情况下,折旧计入管理费用,二 问
您好,管理费用-折旧费就可以 答
老师,请问应交增值税下的明细科目哪些需要在月末 问
销项,进项,进项转出等三级明细要结平,结转到未交增值税 答
老师,我们厂房租给别人了,电费也是承租方付的,但是 问
您好,可以开具电费发票的,视为你转售电 答
酒店后厨成本分析 问
酒店后厨成本主要包括直接成本(原材料、劳动力、能源)和间接成本(设备设施、易耗品、管理成本)。分析方法有对比分析(与预算、历史数据、同行业对比)和成本结构分析,通过这些来找出成本控制的关键点和优化方向。 答
上个月开给甲方的发票这个月需要红冲重开,影响上 问
你好,这个不影响上个月的。 答

会计凭证编号,可以按现金,银行,挂账来分类吗?
答: 会计凭证编号,可以按现金,银行,转账 分类
请问老师,挂账凭证应该属于什么凭证类别。银行?现金?还是转账?
答: 你好 转账凭证 满意请给五星好评。祝你生活愉快!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教老师,图中黄色方框内说:将各汇总收款凭证上,各账户贷方金额合计,分别计入有关总分类账户的贷方。之前各汇总收款凭证的借方合计数(例如2700元),已经加总登记在了:库存现金总分类账上的借方。那方框内所说的贷方金额合计能写在哪个地方呢?借贷不是相等的吗?为什么我看见这个库存现金总分类账上借贷没有相等呢?
答: 你好 可能是网络问题 没有看到图片 可以再传一下 不过看了您描述先说 1之前各汇总收款凭证的借方合计数(例如2700元),已经加总登记在了:库存现金总分类账上的借方。 ---其他科目要按实际科目的一级科目登记到其他的总账里 比如管理费用 销售费用等 2库存现金是这样核算借贷相等 期初余额%2B借方发生额=期末余额%2B贷方发生额 或是期初余额%2B借方发生额-贷方发生额=期末余额 不能只看借贷方发生额是否借贷相等


隔壁王老二 追问
2020-04-21 16:05
汤贵彬老师 解答
2020-04-21 16:11
隔壁王老二 追问
2020-04-21 16:27
汤贵彬老师 解答
2020-04-21 16:29