送心意

来来老师

职称中级会计师

2022-02-10 19:53

你好 可能是网络问题 没有看到图片 可以再传一下
不过看了您描述先说
1之前各汇总收款凭证的借方合计数(例如2700元),已经加总登记在了:库存现金总分类账上的借方。
---其他科目要按实际科目的一级科目登记到其他的总账里
比如管理费用 销售费用等
2库存现金是这样核算借贷相等
期初余额+借方发生额=期末余额+贷方发生额
或是期初余额+借方发生额-贷方发生额=期末余额
不能只看借贷方发生额是否借贷相等

GFF 追问

2022-02-10 20:52

老师,我补上图片!

来来老师 解答

2022-02-10 20:58

你好 看到了
是总账中银行存款写合计数2700
然后其他数据登记到其他总账科目
主营业务收入总账就是写2000等

是写分开数据的
另外 前面图片 上和下其实没有数据关系的
可能猜测是老师做为参考或例子说的

GFF 追问

2022-02-10 21:03

哦,请问老师,那,库存现金的总账上面,贷方金额是从哪里抄过来的呢?

来来老师 解答

2022-02-10 21:05

汇总付款凭证来的

您这个是收款凭证、
所以我看图猜测说上下是不相关的
上面应该是记账凭证的汇总不是收付转凭证汇总

GFF 追问

2022-02-10 22:57

老师您好,请问一本总账是有多页其他的一级科目吗,还是说,一整本总账里面的一级科目,都要求为同一科目呢?

来来老师 解答

2022-02-11 07:39

你好 总账是多页的
有多个一级科目 
手工账的话是一个钉本账

GFF 追问

2022-02-11 10:48

谢谢老师!^_^

来来老师 解答

2022-02-11 11:47

客气 对您有帮助就好

GFF 追问

2022-02-11 12:01

老师,接着昨天的问题我还有一个不明白的地方,请问应收账款总账上的借方,又应该是写哪个数字呢?

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你好 可能是网络问题 没有看到图片 可以再传一下 不过看了您描述先说 1之前各汇总收款凭证的借方合计数(例如2700元),已经加总登记在了:库存现金总分类账上的借方。 ---其他科目要按实际科目的一级科目登记到其他的总账里 比如管理费用 销售费用等 2库存现金是这样核算借贷相等 期初余额%2B借方发生额=期末余额%2B贷方发生额 或是期初余额%2B借方发生额-贷方发生额=期末余额 不能只看借贷方发生额是否借贷相等
2022-02-10 19:53:37
同学你好 根据库存现金付款凭证,库存现金收款凭证;银行存款付款凭证;
2022-04-14 15:26:01
你好,回想一下记账凭证借方和贷方金额时相等的,所以第二个登记总分类账时,设置了对方科目,从金额上库存现金和对方科目是一致的,本质上是库存现金的金额
2017-06-27 17:00:38
您应该是根据您的科目余额表来填,您的期初余额就应该是上期末的余额
2019-11-26 20:35:17
你好同学,可以的同学。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
2022-05-03 17:27:56
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