老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

工资当月计提,但是不一定什么时候发放呢,怎么做分录?还用不用申报个税
答: 当月的费用当月还是要计提,借:XX费用 贷:应付职工薪酬 只是不做发放工资的分录,个税也要申报的,
老师,我把四月个税申报了,要交200多的个税,请问老师,这200多的个税需要在四月账里面计提吗,要做分录不,怎么做呢
答: 计提在工资里面。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
个税多计提了 实际申报少了要怎么做分录?
答: 你好,你计提的分录怎么样就把多的部分金额用红字做分录,不过,记住:个税不用计提的,发工资时扣一笔,交税务做一笔就平的。


lily 追问
2020-03-30 10:56
郭老师 解答
2020-03-30 10:58
lily 追问
2020-03-30 11:18
郭老师 解答
2020-03-30 11:24