送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-22 11:42

这个做借固定资产,贷其他应付款,这个评估费做管理费用 贷银行,这个汇算清缴折旧费用纳税调增,评估税局不认可,没有发票话,折旧费用

彩色的石头 追问

2020-04-22 11:55

其他应付款可以转为实收资本吗?

maize老师 解答

2020-04-22 12:04

别的股东同意话,这个可以,

彩色的石头 追问

2020-04-22 13:01

我们是一个独资的

maize老师 解答

2020-04-22 13:04

可以写一个协议,这个贴后面这个

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相关问题讨论
这个做借固定资产,贷其他应付款,这个评估费做管理费用 贷银行,这个汇算清缴折旧费用纳税调增,评估税局不认可,没有发票话,折旧费用
2020-04-22 11:42:18
你好 借;资产减值损失 贷;固定资产减值准备
2018-07-11 15:47:10
您好,根据差额,贷;资产减值损失,贷;固定资产减值准备。
2018-06-27 22:05:50
你好!借:资产减值损失 -固定资产减值准备 贷:固定资产减值准备
2018-06-22 15:44:28
您好,可以计入管理费用
2021-01-16 23:56:55
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