送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 12:49

你好
借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

友好的大雁 追问

2020-04-22 12:56

怎么老师说的都不一样

友好的大雁 追问

2020-04-22 12:57

有些老师说记在预付账款,还有些说记在其他应付款

邹老师 解答

2020-04-22 12:58

你好,你这个有取得房租发票吗?

友好的大雁 追问

2020-04-22 13:00

到时候到税务局代开

友好的大雁 追问

2020-04-22 13:00

好晕

邹老师 解答

2020-04-22 13:06

你好,没有取得发票之前,先计入预付账款科目核算
借;预付账款,贷;银行存款等科目
取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款
然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

友好的大雁 追问

2020-04-22 13:12

那没取得发票的时候先不摊销吗

邹老师 解答

2020-04-22 13:16

你好,没有取得发票是先不摊销的

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你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,计入借:管理费用-房租费 贷:现金
2016-06-14 10:04:24
你好,你是按月确认收入的吗
2020-06-25 19:44:05
收几个月么,你这个开发票几时开的
2019-09-25 14:11:18
你好 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后把2-4月份的摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2020-04-22 12:49:15
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