老师好,请问我前期未处理的增值税金额要怎么账务 问
一般小规模没有超过30万,减免了的税额计入营业外收入 答
自用房地产转换为投资性房地产的时点是2×17年2 问
你好需要计算做好了发给你 答
老师,请问从哪里可以找到最新最全的会计科目? 问
你好是新企业会计准则吗? 答
老师,生产企业购入然后卖出的直接计入库存商品还 问
你好,购入直接可以销售的,属于库存商品。 答
老师,供应商因货物一直交不出,有先开票给我司几十 问
先计入:材料采购,收到货再转入库存商品/原材料 答
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老师纳税调整明细表里业务招待费我在帐载金额里填入实际发生的招待费,税收金额按60%计算,为什么税收金额出现提示?现在全部给调增了,如何解决!
答: 你的收入填写在主表了吗?
18年拿收据做的招待费,现在对方不给开票了、这笔费用要全额调增、纳税调整项目明细表中 (业务招待费金额帐载金额、税收金额如何填写)
答: 你好,可以把这个金额全额填到营业外支出科目去或者管理费用的其他费用,填业务招待费总额中没法计算税收金额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 营业收入是8431.7 业务招待费金额是612, 纳税调整项目明细表的业务招待费的账载金额和税收金额 调增金额 调减金额如何填写,可以帮我算一下吗
答: 您好,业务招待费按照发生额的60%和当年销售(营业)收入的5‰两者之间取小数原则税前扣除。 账载金额是612,税收金额是8431.7*5/1000=42.16,调增金额=569.84
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蓝色多瑙河 追问
2020-04-22 14:48
郭老师 解答
2020-04-22 14:50
郭老师 解答
2020-04-22 14:51
蓝色多瑙河 追问
2020-04-22 14:51
郭老师 解答
2020-04-22 14:54