送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-22 15:26

你好 那你就补计提6.23元就可以了   借管理费用 -社保6.23贷应付职工薪酬-社保  6.23

程、茂茂???? 追问

2020-04-22 16:27

然后因为疫情,导致社保减免了,但我还是按照惯例计提了,等于单位部分多计提了,该怎么处理

meizi老师 解答

2020-04-22 16:36

你好  那如果是减免的部分 你多计提了就冲计提  用负数

程、茂茂???? 追问

2020-04-22 17:03

现在的个税预缴的情况下,计提和支付时该如何做账

meizi老师 解答

2020-04-22 17:13

你好    借应付职工薪酬-工资贷应交税费-应交个人所得税  银行存款  缴纳:借应交税费-应交个人所得税  贷银行存款

程、茂茂???? 追问

2020-04-22 17:14

那这样的话就是按照实际预缴的个税去计提对吧

meizi老师 解答

2020-04-22 17:16

你好 嗯是的 按你实际发生的缴纳金额

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你好 需要做计提 计提公司承担部分
2019-03-07 09:36:51
你好 那你就补计提6.23元就可以了 借管理费用 -社保6.23贷应付职工薪酬-社保 6.23
2020-04-22 15:26:28
您好同学,社保计提公司承担部分。
2021-08-16 15:41:56
老师问一下,11月有一名员工社保人事未做减员,正常计提工资是应发数,那未减员的员工公司加个人的社保是不是都应计入其他应收款呀?借:管理费用 其他应收款(公司 个人) 贷:应付职工薪酬 这样对吗?钱退回账户在冲其他应收款对吗?
2015-12-14 12:53:13
你好,是计提 的有误吗
2017-08-08 17:51:43
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