送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-22 15:58

可以先做暂估 后面收到发票红冲暂估  再按发票金额入账

王双 追问

2020-04-22 16:06

能具体写下分录吗?

玲老师 解答

2020-04-22 16:12

借管理费用,等贷应付帐款暂估收到发票,把这个分录红冲再做管理费用,等贷应付帐款

王双 追问

2020-04-22 16:13

老师我们是先付款后取发票

玲老师 解答

2020-04-22 16:22

是的  所以当期费用选择暂估了  付款 借预付账银行 后面把上面分录的银行改为预付

王双 追问

2020-04-22 16:24

银行存款呢?你看我这样可以吗?先借其他应收款贷银行存款收到发票借管理费用贷其他应收款

玲老师 解答

2020-04-22 16:30

你好 这样也是可以的,

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相关问题讨论
可以先做暂估 后面收到发票红冲暂估 再按发票金额入账
2020-04-22 15:58:05
您好!是费用先预提。
2016-12-29 18:14:26
你好,在4月份做账入费用,3月份做预付
2019-04-14 10:40:53
您好!这样做分录是可以的。
2021-03-02 16:17:25
你好,先挂内账就可以
2019-06-18 09:32:33
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