送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-12 15:49

你好!发票是什么时候开的。

阿黎 追问

2019-03-12 15:49

去年8月份开

宋生老师 解答

2019-03-12 15:50

你好!你有没有做汇算清缴

阿黎 追问

2019-03-12 15:51

宋生老师 解答

2019-03-12 15:55

你好!你计入以前年度损益科目。

阿黎 追问

2019-03-12 16:02

如果是在建工程

宋生老师 解答

2019-03-12 16:04

你好!那就直接计入在建工程就好了

阿黎 追问

2019-03-12 16:08

收到发票,它的报销日期有限制期

宋生老师 解答

2019-03-12 16:09

你好!这个就要看你们公司的要求了

阿黎 追问

2019-03-12 16:10

没有特别的要求啊,一般来讲,是多长时间,我自己以后注意

宋生老师 解答

2019-03-12 16:14

你好!看公司要求,税务上面一般不跨年都没什么问题。

阿黎 追问

2019-03-12 16:16

我这发票都跨年了啊,主要是在建工程这块,不要紧

宋生老师 解答

2019-03-12 16:25

你好!是的。在建工程这一块不涉及损益是没关系的

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相关问题讨论
你好!发票是什么时候开的。
2019-03-12 15:49:21
借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-08-23 14:47:28
你好,可以,汇算清缴前可以
2019-03-12 15:56:39
货到发票未到可以先估价入账 1、 借:工程物资 贷:应付账款--估收应付账款 2、下月发票来时,冲上月暂估 借:工程物资 贷:应付账款--估收应付账款 (红字) 同时根据发票单价入账 借:工程物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(银行存款)
2020-03-13 18:52:41
5借;库存商品 贷;应付账款——暂估 6借;应付账款——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 7借;应付账款 贷;银行存款
2017-10-24 10:20:20
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