老师,销售货物100开发票 之前计入应收账款,收款120元,现在账上是应收借方余额负20 这个多出来的20我要退回去,怎么做分录?
小王
于2020-04-22 20:21 发布 957次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,同学。
你这只是一种工程付款方式。
你是根据你收到的款项计入工程结算或应收账款处理就是了。
2019-10-12 18:31:08
你之前做了应收账款,那么你收钱的时候就是借银行存款贷应收账款。
2020-01-19 22:04:13
退回做借应收账款20 贷银行 20
2020-04-22 20:22:34
你好!没明白你的意思。
没开发票又怎么能给对方发票呢
2017-08-07 10:47:31
你好,直接在预收账款挂账就是了
2016-12-23 14:11:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息