送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-10-08 11:45

我们单位在应交增值税下没有设置税额减免明细科目,前一个月有税控升级的钱,可以全额抵扣,当时直接按着含税金额入的费用,这个月有了销项,可以进行抵扣了,分录怎么做?是直接冲一笔费用同时抵减销售税吗? 
比如结转税额的时候, 
借:应交增值税-销项税额   5000 
       管理费用                      -1000 
        应交增值税-未交增值税         4000

晓海老师 解答

2015-10-08 11:47

http://baike.baidu.com/view/8124553.htm  看看这里对你有帮助

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