老师,请问我1月份预提了1-3月的办公室租金,借:长期待摊费用 3万 贷:应付账款-房租 3万,1月和2月分别都做了摊销,借:管理费用-办公室租金 1万 贷:长期待摊费用 1万。三月份得知,2月和3月份免了房租,1月房租还没有支付,请问老师3月份的帐该怎么调?谢谢
首都沐阳光
于2020-04-23 09:49 发布 701次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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冲减管理费用和应付账款2万
2020-04-23 09:50:28
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你好 装修必须要等着装修完毕之后才可以做账的 你之前摊销了的话 你如果要去调整跨年了要走以前年度损益调整 你要么直接做借管理费用-装修费 贷银行存款
2019-06-21 17:03:37
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少计提的,现在可以补计提
借:长期待摊费用 5000 贷:应付账款
借:管理费用 贷:长期待摊费用
2019-06-26 09:11:39
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借长期待摊费用贷应付5000
你摊销的金额需要调整
2019-06-19 12:01:32
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你好,取得装修发票
借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
摊销 借;管理费用 贷;长期待摊费用
2019-01-31 14:41:05
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