老师,2019年当月付款的材料(未收票)借记成本贷记银行存款了,次月收到发票后又借记成本贷记应付账款。2020年核对应付账款才发现贷方多出一笔账,请问这个跨年了要怎么调整?
俊秀的睫毛膏
于2020-04-23 14:40 发布 700次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-23 14:41
你这个做借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,你汇算清缴纳税调增一个成本,
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2020-04-23 14:41:46
代付可以挂入其他应付款科目
2017-06-15 16:15:06
你好,按10万做成本,没有发票的可以暂估
2020-06-05 10:49:57
借开发成本负数贷银行存款负数,借开发成本贷应付账款。
2020-01-06 13:17:07
你好 把之前分录负数冲掉,然后再 借 开发成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
2020-01-06 12:50:02
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