送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-26 15:41

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 =福利费  借 应付职工薪酬 =福利费贷银行存款

成就的短靴 追问

2020-04-26 15:43

好的,请问金额应该写784.5元,还是870元呢?

meizi老师 解答

2020-04-26 15:46

你好 写784.5  按你们实际发生的金额写

成就的短靴 追问

2020-04-26 15:52

好的,那分录上的报销类型和金额和后面所附发票单据的类型和金额不符的问题应该如何解决呢?

meizi老师 解答

2020-04-26 15:56

你好  这个其实本来就用替票有风险的   到时查到汇算调整

成就的短靴 追问

2020-04-26 16:10

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-26 16:16

没事的 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 =福利费 借 应付职工薪酬 =福利费贷银行存款
2020-04-26 15:41:53
内账无所谓,不做分录也可以
2017-11-11 14:50:46
借;管理费用 贷;其他应付款
2015-12-10 14:26:40
 1、收到费用报销单以及对应发票时:   借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
您好,分录,借;其他应收款-XXX(老板姓名),贷:现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的(找发票顶替),之后,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-XXX(老板姓名)
2017-03-22 11:18:00
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