送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-26 15:41

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 =福利费  借 应付职工薪酬 =福利费贷银行存款

成就的短靴 追问

2020-04-26 15:43

好的,请问金额应该写784.5元,还是870元呢?

meizi老师 解答

2020-04-26 15:46

你好 写784.5  按你们实际发生的金额写

成就的短靴 追问

2020-04-26 15:52

好的,那分录上的报销类型和金额和后面所附发票单据的类型和金额不符的问题应该如何解决呢?

meizi老师 解答

2020-04-26 15:56

你好  这个其实本来就用替票有风险的   到时查到汇算调整

成就的短靴 追问

2020-04-26 16:10

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-26 16:16

没事的 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 =福利费 借 应付职工薪酬 =福利费贷银行存款
2020-04-26 15:41:53
你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款
2020-07-08 18:01:19
1.交易性金融资产不变,仅将质押股票进行表外登记,应计入受限金融资产; 2.融入资金100万,借:银行存款;贷:股票质押式回购款(这科目是我瞎编的) 3.计提利息,借:财务费用;贷:应付股票质押式回购利息 仅供参考。
2016-06-28 11:11:57
内账无所谓,不做分录也可以
2017-11-11 14:50:46
借;管理费用 贷;其他应付款
2015-12-10 14:26:40
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