- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-04-27 11:21
你好,先计提入管理费用 公积金 贷方 应付职工薪酬 公积金
相关问题讨论
你好
计提单位负担公积金
借,管理费用2810
借,销售费用 1058
贷,应付职工薪酬——公积金(单位) 3868
支付
借,应付职工薪酬——公积金(单位) 3868
借,其他应收款——公积金(个人) 3868
贷,银行存款7736
2020-05-11 14:39:18
你好,借:其他应收款 贷:应付职工薪酬-公积金
2019-12-10 17:25:10
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 10:50:47
你好,需要计提的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-公积金
2016-08-22 15:31:07
你好,补提今年的和平时一样的分录就好,借管理费用――职工住房公积金 贷应付职工薪酬――职工住房公积金
2020-07-07 14:20:34
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thh欢欢 追问
2020-04-27 11:22
小黎老师 解答
2020-04-27 11:25