送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-27 16:54

你好,同学。
多打的作为其他应收款处理。后面收回处理

L。 追问

2020-04-27 16:57

但是我做账的时候怎么计提呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 16:58

你计提 还是按2%计提 
借 管理费用
贷 应付职工薪酬 
其他应付款
你只是打款时有影响

L。 追问

2020-04-27 16:59

你这个是按照正常的凭证啊,不能退回的处理,我还是没有明白

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 17:03

你这支付的时候
借 其他应付款
其他应其他款
贷 存款
你只是支付付多了的

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相关问题讨论
你好,同学。 多打的作为其他应收款处理。后面收回处理
2020-04-27 16:54:28
借:管理费用等 -工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-11-28 09:29:40
计提工会经费 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬 钱打到税务局 借:应付职工薪酬 20%的部分 其他应收款 80%的部分 贷:银行存款 返还工会 借:银行存款 贷:其他应收款
2019-11-21 09:23:16
你好,1、按月计提工会经费时 借:管理费用--工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 2、向当地总工会缴纳工会经费和拨给工会组织时 借:应付职工薪酬--工经会费 贷:银行存款
2021-09-09 11:45:39
您好,这个的话,借 管理费用工会经费  贷 银行存款,这个的
2024-08-13 15:44:51
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