老师好,我预缴增值税,借:应交税费-预缴增值税,贷:银行 问
您好,期末如有应交税款就进行结转,没有的情况下就那么放着就行。 答
老师,想问下我朋友给我的工资卡转了10万,从我这用 问
同学,你好 证明不了。你这个10万不是工资,不是分红,又不缴税,提供不了税后收入 答
老师好,请问,为客户开发的小程序等软件和小程序等, 问
可以直接开成技术服务费,6%税率 答
老师请问注册会计师证满70岁还能用吗? 问
你好,注册会计师证满70岁还能用。 答
老师收入是50万,那费用大约花多少不算超?这个比例 问
同学你好 这个没有固定比例 计算是费用科目除以不含税收入 答
老师,记账计的正确,是固定资产卡片台账录入错误,借:固定资产/应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
答: 你好,卡片录错了,账上做的对。
老师,您好,我们是小规模纳税人,购入投影仪,记入固定资产,那我分录是借固定资产 贷银行存款还是借固定资产 应交税费—应交增值税(进项)贷 银行存款?
答: 小规模没有进项税额,这个只有做借固定资产 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:固定资产 应交税费—应交增值税—待认证进项税额 贷:银行存款。还是做借:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额贷:银行存款。老师,筹建期间专票这两种分录应该是哪种呢?
答: 你好,这个固定资产的发票有认证抵扣吗?
老师,做内帐的时候,像进项税和销项税都还做分录吗?比如我做固定资产,是直接写借固定资产,贷银行存款?还是借固定资产,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款?
老师:购入固定资产,一般分录是借:固定资产 应交税费 贷:银行存款 我看别人录的是:借:固定资产 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款有什么区别啊?
老师,这道题固定资产的入账价值不是6000-780吗?分录:借:固定资产5220 应交税费-增-进项780 贷:银行存款 6000