做3月账的时候,发现去年12月多计提了100元的社保,假设实际应该计提社保35元,怎么做分录? 去年12月的分录:借:管理费用-社保 10元 贷:应付职工薪酬-社保 10元 借:本年利润 10元 贷:管理费用 10元。
沁沁
于2020-04-27 22:31 发布 723次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-27 22:32
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,多计提冲掉
相关问题讨论

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,这里实际就是计提分录
借;管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-09-19 15:01:28

你好,今年调整分录是
借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500
借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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