送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-27 22:32

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,多计提冲掉

沁沁 追问

2020-04-27 22:47

1)那少计提就是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬
                      借利润分配未分配利润,贷以前年度损益
这样吗?
2)如果是小微企业,也可以用以前年度损益科目吗?
     可以用的话,请问以前年度损益科目属于所有者权益科目吗?

maize老师 解答

2020-04-27 23:09

1是的,2不做借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬做这个

沁沁 追问

2020-04-27 23:22

嗯,好的,还有新问题:如果不是跨年,如果是3月做账,发现2月份多计提社保30元。
请问分录怎么做?

maize老师 解答

2020-04-28 08:14

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,这里实际就是计提分录 借;管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-09-19 15:01:28
你好,今年调整分录是 借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500 借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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