收款途径多,负责收款的人也很多,收款流程应该如何设置?如何弄清每笔进账?
Nanna喵
于2020-04-28 10:39 发布 792次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-28 10:40
这个需要收款人给你报账的,核对收入明细
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这个需要收款人给你报账的,核对收入明细
2020-04-28 10:40:04

你好,这个你可以选默认的,或者按你们实际审核流程设置,比如,报销需财务先审核到领导签字再到出纳报销,就是这样的意思。你根据提示操作就可以了
2017-03-03 04:25:25

您好,应收回款设置子流程和目录,应该是按省份,或者按业务人员,或者部门来区分设置。
2018-05-31 15:52:01

应交税费--应交增值税,二级科目可以设置进项税额,销项税额,进项转出,等,结转时有个应交税费---未交增值税 ,一般账务处理:1、购进商品时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/库存现金/银行库存 2、销售商品时,借:银行存款/应收账款/库存现金/应收票据等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-(销项税额) 3、如果发生材料管理损失,借:待处理财产损益 贷:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项转出) 4.月底结转应交增值税 借 应交税费-应交增值税{销项-(进项-进项转出的)} 贷 应交税费--未交增值税
次月初缴纳增值税后:分录借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-11-15 16:12:29

您好,一般情况下,设置为三级复核就行了,比如经办人提交付款申请,部门负责人审核,财务复核,主管或者老板审批,之后出纳付款。
2019-05-12 17:51:25
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