跨年的已支付的费用,无法收回发票。一直挂着预付账款。现在是不是需要用以前年度损益调整把他冲销还是做反向分录?当时支付时只做了,借预付账款,贷银行存款?应该怎么消账呢?
夏天的秋天
于2020-04-28 14:52 发布 2104次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借以前年度损益调整贷,预付账款借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-04-28 14:54:22
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借以前年度损益调整
贷预付账款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整。
2022-03-30 13:51:42
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你好,本来正确 借;管理费用 贷;银行存款 6000,而企业只计入600
所以需要补做 借;管理费用 贷;银行存款 5400
由于跨年了,就需要把管理费用换成以前年度损益调整科目
所以调整分录是 借;以前年度损益调整 贷;银行存款 5400
与金额大小没有关系,跨年涉及损益科目错误,就需要通过以前年度损益调整科目来调整的
2018-09-06 20:30:02
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你好,可以直接调利润,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
2018-01-06 12:09:49
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这笔存款是你们单位取得的收入吗?金额是多少?
2017-10-16 14:53:49
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