- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!因该是应付账款明细账借方余额的数据,报表往来账重分类了
2020-04-28 15:42:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;库存商品 贷;预付账款
2017-03-30 14:36:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,暂估与实际付款是挂不同科目的,付款,借:预付账款500000 贷:银行存款500000
2017-08-24 10:08:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;预付账款 贷;银行存款
取得发票还是需要做采购入库,销售,结转成本步骤的
2017-08-03 18:08:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
肯定是预付账款没有发票了。要不你看15#发票中有没有发票?
2017-06-22 09:29:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息