- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-29 06:52
您好
借 管理费用
借 销售费用
借 生产成本
借 制造费用
贷 应付职工薪酬
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您好
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贷 应付职工薪酬
2020-04-29 06:52:29
借:委托加工物资-加工费暂估
贷:应付账款-暂估户
2018-11-21 09:42:51
应该写成应付职工薪酬(或者付职工工资)贷方,科目为应付职工薪酬(或者付职工工资),借方分别为应付职工薪酬暂计额(或者付职工工资暂计额)和应交税费等(或者应交社保费等)。
2023-03-15 12:21:45
https://wenku.baidu.com/view/3e9a55aef605cc1755270722192e453610665bcd.html
你好,看下这里的这个吧,我电脑上太多文件没找到
2019-10-09 14:20:41
你好
1,分配工资
借;生产成本——甲产品200000
生产成本——乙产品100000
制造费用 20000
管理费用40000
贷;应付职工薪酬 360000
2,分配制造费用
借;生产成本——甲产品
生产成本——乙产品
贷;制造费用 20000
2020-06-20 10:30:54
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