送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-29 06:52

您好
借 管理费用
借 销售费用
借 生产成本
借 制造费用
贷 应付职工薪酬

????雯???????? 追问

2020-04-29 06:56

我这个月计提一万怎么写啊

????雯???????? 追问

2020-04-29 06:56

只有管理费用

bamboo老师 解答

2020-04-29 07:03

借 管理费用-工资 10000
贷 应付职工薪酬工资  10000

????雯???????? 追问

2020-04-29 08:04

生产成本呢,那个要写进去吗

bamboo老师 解答

2020-04-29 08:21

您计提哪些人的工资

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相关问题讨论
您好 借 管理费用 借 销售费用 借 生产成本 借 制造费用 贷 应付职工薪酬
2020-04-29 06:52:29
借:委托加工物资-加工费暂估 贷:应付账款-暂估户
2018-11-21 09:42:51
应该写成应付职工薪酬(或者付职工工资)贷方,科目为应付职工薪酬(或者付职工工资),借方分别为应付职工薪酬暂计额(或者付职工工资暂计额)和应交税费等(或者应交社保费等)。
2023-03-15 12:21:45
https://wenku.baidu.com/view/3e9a55aef605cc1755270722192e453610665bcd.html 你好,看下这里的这个吧,我电脑上太多文件没找到
2019-10-09 14:20:41
你好 1,分配工资 借;生产成本——甲产品200000 生产成本——乙产品100000 制造费用 20000 管理费用40000 贷;应付职工薪酬 360000 2,分配制造费用 借;生产成本——甲产品 生产成本——乙产品 贷;制造费用 20000
2020-06-20 10:30:54
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