- 送心意
王晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-01 17:20
你好
借 其他应收款-xx
贷 库存现金
满意请五星好评,谢谢
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您好,请问一下计提了吗
2023-03-29 22:00:22
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您好。
对冲当时的凭证分录。但是因为涉及到以前年度,所以成本费用要用“以前年度损益调整”科目来核算。借:以前年度损益调整 -100,贷:应付职工薪酬-应付工资 -100 即可。
希望能帮到您。
2020-07-15 21:05:18
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你好,可以,计提:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2020-05-06 13:34:24
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按发放的计提就可以的
2020-03-09 11:25:33
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你好
借:管理费用-工资4700
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬4700
贷:银行存款4317.86
其他应付款-员工社保 382.14
2019-04-16 17:27:58
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