送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-11 11:44

您好,当时计提,借:管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发工资时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。

阿木容若 追问

2017-06-11 11:48

老师,我是当月发可以不计提吗@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-06-11 11:49

您好,可以直接计入费用,分录,借:管理费用-工资等科目,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。

阿木容若 追问

2017-06-11 11:51

好的,谢谢老师,借:管理费用-工资,贷现金或银行存款哈 
@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-06-11 11:55

您好,可以的。

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相关问题讨论
您好,请问一下计提了吗
2023-03-29 22:00:22
您好。 对冲当时的凭证分录。但是因为涉及到以前年度,所以成本费用要用“以前年度损益调整”科目来核算。借:以前年度损益调整 -100,贷:应付职工薪酬-应付工资 -100 即可。 希望能帮到您。
2020-07-15 21:05:18
你好,可以,计提:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2020-05-06 13:34:24
按发放的计提就可以的
2020-03-09 11:25:33
你好 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4700 贷:银行存款4317.86 其他应付款-员工社保 382.14
2019-04-16 17:27:58
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