送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-05-03 10:10

一、借:预付账款——XX公司200000
贷:银行存款   200000
二、取得发票,并付款
借:在建工程100000
贷:银行存款100000
在建工程转固定资产
借:固定资产   100000
贷:在建工程    100000
主要是你的这两笔业务的公司一下子说是D开,一下子又说是A、B公司,因此不是全部的300000万元转固定资产。

谨慎的枫叶 追问

2020-05-03 10:59

谢谢老师!

江老师 解答

2020-05-03 11:14

祝学习进步,工作顺利

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相关问题讨论
一、借:预付账款——XX公司200000 贷:银行存款 200000 二、取得发票,并付款 借:在建工程100000 贷:银行存款100000 在建工程转固定资产 借:固定资产 100000 贷:在建工程 100000 主要是你的这两笔业务的公司一下子说是D开,一下子又说是A、B公司,因此不是全部的300000万元转固定资产。
2020-05-03 10:10:46
1 你开发票这个记账联做2 ,这个是你这个对应这个收入这个完工进度表,
2021-03-02 17:22:35
结转时借:主营业务成本 贷:工程施工 ,工程结算科目在开具发票时,借:应收账款/银行存款 贷:工程结算 、销项税额
2019-05-13 10:56:31
合同成本加合同毛利就等于你的工程结算。合同结算价款和那个合同结算收入,他们和那个工程结算是没有直接对应的关系,只是说这个项目最后结束了,他们三个的金额是相等。
2021-04-08 17:30:02
您好: 工程完工时 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利(或借方)
2018-04-15 20:18:05
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