送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-04 16:06

您好
如果当月认证了进项税额跟开具了销项发票 要分别填写附表一跟附表二 还有主表

清新淡雅的时尚 追问

2020-05-04 16:07

我填其他的报表要用

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:07

您现在是需要填什么表?

清新淡雅的时尚 追问

2020-05-04 16:08

是个经济分析报表

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:08

那没有缴纳过增值税的话 都填零可以的

清新淡雅的时尚 追问

2020-05-04 16:09

应交税费填应交税费科目下借方余额是己交,贷方是交的,表中还有其中增值税应交和已交

bamboo老师 解答

2020-05-04 16:11

贷方是交的?贷方是应该缴纳的 借方是实际缴纳的

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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