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张罗
于2020-05-04 16:16 发布 592次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-04 16:18
你好 那你这个退款 是之前多缴纳了的印花税税费吗 之前分录怎么做的。
张罗 追问
2020-05-04 16:20
之前没有建账,是股本印花税
之前说不能在一个系统内申报,处理成退抵
meizi老师 解答
2020-05-04 16:22
你好 那你需要先做一笔缴纳印花税的分录 。现在在做抵减的。 借税金及附加 贷银行存款 。 借其他应收款借税金及附加 负数 现在做抵减后的金额缴纳: 借税金及附加 贷银行存款 其他应收款
2020-05-04 16:26
可以抵减的钱足可以抵几个月的印花税,现在没有银行缴款单,应怎么处理
2020-05-04 16:30
你好 比如你多缴纳了100元 那么你实际每月都不会缴纳 都可以用100元来抵减的话 你就不做贷方银行存款的。 你就做 借税金及附加 贷银行存款 。 借其他应收款借税金及附加 负数 现在做抵减后的金额缴纳: 借税金及附加 贷 其他应收款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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