老师,该月只有收汇金额,这个银行回单上没有体现收 问
可按人民银行公布的月末或月初汇率 答
老师 1冲平暂估入库(红字)借:原材料贷 应付账款2, 问
您好,这27万全部是上年的成本吗? 答
你好,老师,我现在要注销一个公司,要求我5月份之前做 问
那个在4月做费用就行。还是要申报2季度的 答
老师好 我填报利润表季报时营业外收入是卖二手设 问
你好 不填写 这个属于处置非流动资产收益 答
老师,您好!25年汇算清缴退回了所得税,我做了一个分 问
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 答

"老师,企业是施工单位,计提工资和社保的时候是不是如下分录:借:工程施工-职工工资 -社会保险费贷:应付职工薪酬-职工工资 -社会保险费月末结转到主营业务成本中:借:主营业务成本-职工工资 -社会保险费贷:工程施工--职工工资 -社会保险费"
答: 对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
老师,工资全额承担的额社保,分录怎么做啊。企业职工基本养老保险720元 失业保险费45元 基本医疗保险费515元 剩余保险费90元
答: 你好 单位部分金额 和个人部分金额 你需要分别核算的。 借管理费用-单位部分 社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳社保 :借应付职工薪酬-单位部分社保 营业外支出 -个人部分社保 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提社保费的会计分录借:管理费用--社会保险费(单位部分)贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)发放工资时:借:应付职工薪酬--工资(应发数)贷:其他应付款--社会保险费(个人部分)银行存款(实发数)缴纳社保费的会计分录:借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)其他应付款--社会保险费(个人部分)贷:银行存款 是这样做的吗
答: 对的是的,是这么做的。

