@甘老师,社保分录是这样写吗? 计提时 借管理费用-社会保险费 贷 应付职工薪酬-社会保险费 缴费时 借应付职工薪酬-社保社会保险费 贷 银行存款-工行
蜗牛妈妈
于2020-04-16 14:35 发布 1159次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
这样做对吗?
2016-01-13 13:02:08
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
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