送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-06 09:24

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,不需要抵扣的

珍妮小小熏 追问

2020-05-06 09:26

老师 我是往期的 已经抵扣了   想要转出这一部分 想问一下转出的分录怎么做

紫藤老师 解答

2020-05-06 09:27

借  管理费用-  贷 应交税费 -进项转出

珍妮小小熏 追问

2020-05-06 09:27

还用再做一笔 借:进项税转出   贷:进项税    吗?

紫藤老师 解答

2020-05-06 09:28

不需要了,借 管理费用- 贷 应交税费 -进项转出

珍妮小小熏 追问

2020-05-06 09:30

谢谢

紫藤老师 解答

2020-05-06 09:30

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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第二个分录是正确的 借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
2018-09-14 09:02:51
你好;    这个是 含税金额的。  因为贷方是包括了含税 进项税的金额了   
2022-02-28 17:52:01
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
当你要转出进项税额时,你可以这样记账:借:应交税费-应交增值税(进项税额)30,贷:管理费用-福利费 30。这样就完成了进项税额的转出。
2023-07-17 18:56:58
借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
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