老师,我们收到120万的工程款,然后从工程款中支付还借款本金(由老板个人从别的公司的借款),还从工程款中支付扣回老板个人部分的社保(老板的工资一直没发过了,但有给他交社保,现在挂在借方其他应付款),这两笔该怎么做账
凯悦
于2020-05-06 15:09 发布 1137次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-06 15:26
之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来
相关问题讨论

你好,同学。
借 银行存款
贷 其他应付款 120万
然后你再扣社保
借 其他应付款
贷 其他应收款
2020-05-06 16:01:48

之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来
2020-05-06 15:26:06

可以的哈,没问题的
2022-04-01 11:50:31

主营相关吧,这个做应付账款,
2020-03-04 17:00:51

你好,是因为什么原因需要做这个分录?
需要知道业务发生情况,才知道这个分录是否正确的
2019-12-10 09:45:29
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凯悦 追问
2020-05-06 15:29
朴老师 解答
2020-05-06 15:37