送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-06 21:41

您好
借:制造费用 800
借:管理费用 200
贷:应付职工薪酬 1000

心灵美的大象 追问

2020-05-06 21:42

不用再借应付职工薪酬,贷银行存款么?

bamboo老师 解答

2020-05-06 21:43

这里只是说了分配 没有说发放 所以不写

心灵美的大象 追问

2020-05-06 21:44

所以这个分配也可以理解为计提对吧?

bamboo老师 解答

2020-05-06 21:45

是的 这个分配也可以理解为计提

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好 借:制造费用 800 借:管理费用 200 贷:应付职工薪酬 1000
2020-05-06 21:41:54
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
借生产成本a产品工资8000, 生产成本B产品工资9000, 制造费用工资8000, 管理费用工资1万, 贷应付职工薪酬工资35000
2023-12-26 12:51:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...